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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,小規(guī)模到稅務(wù)局代開了增值稅發(fā)票,增值稅及附加稅怎么報(bào)
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速問速答你好,已經(jīng)預(yù)交了預(yù)繳的稅款,增值稅的在主表倒數(shù)第二行體現(xiàn)的,然后附加稅的不需要再繳納的情況下,你直接零申報(bào)就可以了。
2022 01/14 16:08
84784996
2022 01/14 16:38
老師,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么塡
郭老師
2022 01/14 16:39
你好,需要交稅的1%的不含稅銷售額乘以2%,填寫到本期發(fā)生額還有實(shí)際抵扣金額
在主表應(yīng)納稅減征額也得填寫。
84784996
2022 01/14 17:01
我就是這樣塡的!系統(tǒng)提示這個(gè)
郭老師
2022 01/14 17:11
你好,你的主表截圖全部看一下。
84784996
2022 01/14 17:17
這個(gè)這個(gè)這個(gè)這個(gè)這個(gè)
郭老師
2022 01/14 17:19
正確的,忽略那個(gè)提示提交就可以。
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