問題已解決

老師好,小規(guī)模到稅務(wù)局代開了增值稅發(fā)票,增值稅及附加稅怎么報(bào)

84784996| 提問時(shí)間:2022 01/14 16:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,已經(jīng)預(yù)交了預(yù)繳的稅款,增值稅的在主表倒數(shù)第二行體現(xiàn)的,然后附加稅的不需要再繳納的情況下,你直接零申報(bào)就可以了。
2022 01/14 16:08
84784996
2022 01/14 16:38
老師,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么塡
郭老師
2022 01/14 16:39
你好,需要交稅的1%的不含稅銷售額乘以2%,填寫到本期發(fā)生額還有實(shí)際抵扣金額 在主表應(yīng)納稅減征額也得填寫。
84784996
2022 01/14 17:01
我就是這樣塡的!系統(tǒng)提示這個(gè)
郭老師
2022 01/14 17:11
你好,你的主表截圖全部看一下。
84784996
2022 01/14 17:17
這個(gè)這個(gè)這個(gè)這個(gè)這個(gè)
郭老師
2022 01/14 17:19
正確的,忽略那個(gè)提示提交就可以。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~