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企業(yè)收到多交的增值稅及附加稅退稅款,咱們做會計分錄?

84785000| 提問時間:2022 01/13 10:03
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;? ? 你們是什么準則? ;小企業(yè)會計準則嗎 。這樣好判斷; 是本年的還是往年的 退稅?? ?
2022 01/13 10:04
84785000
2022 01/13 10:09
老師,我這個應交稅金科目出現(xiàn)負數(shù)了,就是說的他貸方,貸方數(shù)大嘛,他進項稅額沒有,所以說我這塊兒可能還是因為這個退稅這個分錄做差了,我想請教這個問題是20年六月份發(fā)生的業(yè)務。
meizi老師
2022 01/13 10:15
你好;? 負數(shù)的話? ?就是多繳納了的 嗎 ?? ?借銀行存款貸應交稅費-未交增值稅;? 應交稅費-城建稅- 教育費附加- 地方教育費附加? ;? ? ? 借? ? 借?應交稅費-城建稅- 教育費附加- 地方教育費附加? ;? 貸利潤分配-未分配利潤? ??
84785000
2022 01/13 10:33
這個其實沒有多繳,是我做分錄做錯了,造成的那個貸方余額多了。
84785000
2022 01/13 10:34
多繳的增值稅也得轉入利潤分配未分配利潤吧?
meizi老師
2022 01/13 10:39
你好 ;? ? ? ? ?是的。一起來結轉就行了。? ??
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