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老師,我資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表凈利潤不等

84784978| 提問時(shí)間:2022 01/10 13:35
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)考慮有沒有以前年度損益科目
2022 01/10 13:35
84784978
2022 01/10 13:44
1月份老板開了一張加油票,我剛開始計(jì)到汽油費(fèi)了,后來又調(diào)到交通費(fèi)了
84784978
2022 01/10 13:48
是不是憑證做的不對呀
venus老師
2022 01/10 13:55
管理費(fèi)用在借方紅字
84784978
2022 01/10 14:22
未分配利潤35863.08,利潤表凈利潤本年累計(jì)數(shù)35563.08 是憑證做錯(cuò)了吧
84784978
2022 01/10 14:26
老師 這樣就可以了對嗎
84784978
2022 01/10 14:30
提示汽油費(fèi)發(fā)生方向與科目方向不同,我就有點(diǎn)不敢確定了
venus老師
2022 01/10 14:37
同學(xué),管理費(fèi)用是記入借方的,這個(gè)是記賬的要求
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