問題已解決

從B公司購進(jìn)一批貨物內(nèi)銷給A公司出口,A公司將出口退稅稅款發(fā)給我,我要怎么做分錄呢?我又轉(zhuǎn)出口退稅款給B公司,又怎么做分錄呢

84785024| 提問時(shí)間:2022 01/06 15:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是你們的名義出口的嗎
2022 01/06 15:57
84785024
2022 01/06 15:58
不是,是A公司出口
樸老師
2022 01/06 16:09
出口銷售收入會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”做如下會(huì)計(jì)處理: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時(shí),做如下會(huì)計(jì)處理: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
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