問題已解決
老師,我補之前月份的賬,還需要暫估入賬嗎嗎?
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速問速答你好,對的是的當(dāng)月沒有發(fā)票的需要。
2022 01/04 09:24
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2022 01/04 09:59
老師 那如果當(dāng)月沒有發(fā)票 次月收到發(fā)票 但是次月沒有認(rèn)證 這種應(yīng)該怎么做呢
郭老師
2022 01/04 10:03
比如是貨物的借應(yīng)付賬款貸,庫存商品需要紅沖之前暫估的,
然后再做發(fā)票的,借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅待認(rèn)證貸應(yīng)付賬款。
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