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老師,我補(bǔ)之前月份的賬,還需要暫估入賬嗎嗎?

84784959| 提問時(shí)間:2022 01/04 09:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,對的是的當(dāng)月沒有發(fā)票的需要。
2022 01/04 09:24
84784959
2022 01/04 09:59
老師 那如果當(dāng)月沒有發(fā)票 次月收到發(fā)票 但是次月沒有認(rèn)證 這種應(yīng)該怎么做呢
郭老師
2022 01/04 10:03
比如是貨物的借應(yīng)付賬款貸,庫存商品需要紅沖之前暫估的, 然后再做發(fā)票的,借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證貸應(yīng)付賬款。
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