問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)我之前有筆 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 后期沖減 借:其他應(yīng)收款 貸:管理費(fèi)用 這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)?

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/29 09:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,具體是發(fā)生了什么業(yè)務(wù),需要這樣做分錄呢?
2021 12/29 09:57
84784949
2021 12/29 10:13
我收到一筆費(fèi)用,這筆款項(xiàng)目是我之前用管理費(fèi)用墊付的,
鄒老師
2021 12/29 10:15
你好,既然是墊付的費(fèi)用,不需要通過(guò)管理費(fèi)用科目核算。只需要通過(guò)其他應(yīng)收款科目掛賬就是了?
84784949
2021 12/29 10:18
沒(méi)明白?沒(méi)明白?
鄒老師
2021 12/29 10:20
你好,這個(gè)過(guò)程是這樣? 墊付費(fèi)用的時(shí)候,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款等科目 收到墊付費(fèi)用款項(xiàng)的時(shí)候,借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)收款??
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