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老師好,稅務(wù)查賬查補上年度未開票收入307萬,補交增值稅等相關(guān)稅費,怎么做會計分錄,這個查補的后期還要開票如何處理

每天進步一點點| 提問時間:2021 12/22 17:11
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整,銷項稅額 借銷項 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸銀行 借
2021 12/22 17:12
佟老師
2021 12/22 17:12
開票的話做無票做負數(shù)申報,開票做正數(shù)申報
每天進步一點點
2021 12/22 20:32
開票的時候怎么做分錄,當時查補未開票收入307萬,成本認定少記2894145.61,這分錄怎么做,都不做主營業(yè)務(wù)收入嗎
每天進步一點點
2021 12/22 20:32
開票的時候怎么做分錄,當時查補未開票收入307萬,成本認定少記2894145.61,這分錄怎么做,都不做主營業(yè)務(wù)收入嗎
佟老師
2021 12/22 20:51
調(diào)整成本 借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品 借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整
佟老師
2021 12/22 20:52
你不是補以前收入嗎?用以前年度損益調(diào)整科目
每天進步一點點
2021 12/22 22:14
后期在開票會計分錄怎么做
佟老師
2021 12/23 11:58
后期賬務(wù)就不用調(diào)整了,你已經(jīng)做了收入了
每天進步一點點
2021 12/23 13:45
這次查補是未開票收入交的,后期這個未開票收入在開票,怎么沖,會計分錄
佟老師
2021 12/23 13:48
我已經(jīng)跟您說了,不用調(diào)整除非你二級科目需要更換 借主營業(yè)務(wù)收入-無票 貸主營業(yè)務(wù)收入-有票 這個分錄沒有意義的
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