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例如我們公司有銷售人員繳納社保的,計提 借:銷售費用-國際站-王某 1121.99 貸:應付職工薪酬-社保 發(fā)放的時候 借:應付職工薪酬-社保 貸:銷售費用-國際站-王某 這樣行嗎

84785012| 提問時間:2021 12/21 13:43
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 不是的,發(fā)放的時候 借:應付職工薪酬---社保 貸:銀行存款
2021 12/21 13:43
84785012
2021 12/21 17:07
老師,公司的社保是由其他公司繳納的。我計提的時候 借:銷售費用-社保 貸 :應付職工薪酬-社保 繳納的時候 借:其他應收款-員工名字 應付職工薪酬-社保(公司部分) 貸:其他應付款-公司 這樣對嗎
王超老師
2021 12/21 17:13
你這個放在你這個放在其他應收款是可以的,但是如果時間過長,你這個其他應收款會越來越大的
84785012
2021 12/22 10:25
這個錢本身就是由那邊公司繳納的 ,錢不掛其他應收款,掛啥呀。。
王超老師
2021 12/22 10:38
你看一下我之前的回復, 你這個放在你這個放在其他應收款是可以的,但是如果時間過長,你這個其他應收款會越來越大的
84785012
2021 12/22 11:07
就是在年底就得把他結掉把
王超老師
2021 12/22 11:23
是的,你要把這個結清的,但是不一定是年底的
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