問題已解決

老師,9月份泰達雅給滴滴公司開了一張咨詢費發(fā)票,11月份對方發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,所以11月我就開了負數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票,11月錢還未收到,請問這筆分錄怎么做?9月份開的那張發(fā)票,當時我做的分錄是:借應收賬款 貸主營業(yè)務收入,對嗎?9月和11月開的都是增值稅專用發(fā)票,對方未抵扣

84784975| 提問時間:2021 12/08 11:00
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 那就做應收 2.對的 負數(shù)發(fā)票紅沖之后再根據(jù)藍字發(fā)票繼續(xù)做借應收貸主營業(yè)務收入的分錄
2021 12/08 11:06
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