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我公司無償贈(zèng)送給客戶貨物,分錄做的是借銷售費(fèi)用,貸庫存商品和應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)。填寫增值稅報(bào)表的時(shí)候,無償銷售部分怎么填寫?

84784995| 提問時(shí)間:2021 12/06 09:18
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅視同銷售,申報(bào)上按正常銷售填寫相應(yīng)的欄次就可以了,填在第1欄“(一)按適用稅率計(jì)稅銷售額”和第2欄“其中:應(yīng)稅貨物銷售額”。
2021 12/06 09:22
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