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產(chǎn)品無償贈送給客戶,會計上是不是這樣處理:借:銷售費用/營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費-銷項稅 庫存商品

84784983| 提問時間:2019 04/10 16:31
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,產(chǎn)品無償贈送給客戶分錄: 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2019 04/10 16:33
84784983
2019 04/10 16:36
如果這樣不確認(rèn)銷售收入單確認(rèn)稅的話 稅務(wù)系統(tǒng)上該怎么報稅 未開票收入和稅金就對不上了 可以嗎
84784983
2019 04/10 16:40
老師,那報稅怎么報呢 收入和稅對不上能行嗎
84784983
2019 04/10 16:48
老師還在嗎
紫藤老師
2019 04/10 16:51
你好,在的,在咨詢稅務(wù)局
84784983
2019 04/10 17:01
麻煩老師幫我問一下
紫藤老師
2019 04/10 17:04
你好,咨詢了,要申報增值稅的,如果沒有開票就在未開票那欄填寫
84784983
2019 04/10 17:04
只填寫稅金 不填收入 是可以的 對嗎
紫藤老師
2019 04/10 17:10
你好,對的,視同銷售納稅
紫藤老師
2019 04/10 17:10
你可以撥打12366咨詢更具體的
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