問題已解決

老師,公司是銷售方,銷售方開具增值稅專用發(fā)票,開錯了,然后開具紅字信息表,作廢該發(fā)票,報稅時紅字信息表稅費減去這張發(fā)票的稅費,填到申報表上,那發(fā)票總額需要改嗎

84785024| 提問時間:2021 12/02 12:42
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 紅沖的沖減了就行
2021 12/02 12:42
84785024
2021 12/02 12:44
就是說發(fā)票總額不用動是吧,只是把紅字信息表減去就可
樸老師
2021 12/02 12:50
嗯 這個沖減之后的申報
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~