問題已解決
老師,您好我們是物業(yè)行業(yè),就是這個水費我們對外開出的發(fā)票是1700.5,開的備注都寫著差額征稅,,應該是收到的水費減去對外支付的水費按簡易辦法征稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,按收取的是水費和支出的水費的差額計算稅金
2021 11/29 17:18
84785000
2021 11/29 17:20
那我不明白之前的人怎么開票備注寫著差額征稅啊,然后報稅就抵減了,,就是1700.6那個數(shù)
耿老師
2021 11/29 17:35
你好。你好,你們就是差額征稅呀。
84785000
2021 11/29 18:03
那收到的水費就全抵減了,就是銷售額減去收到水費的數(shù),,,不是應該抵減對外支付的水費嗎
耿老師
2021 11/29 20:54
你好。水費的差額征稅是指的你收取的水費對應交納的水費的差,作為收入計算增值稅。本身你們自己使用的部分不能遞減
84785000
2021 11/30 10:10
我看這報稅是收取的各種物業(yè)費水電費的銷售額減去了租戶給我們的水費收入為最終的銷售額 , ,這個是不是不對呀
耿老師
2021 11/30 10:11
你好!不對,水費對應水費,電費對應電費分別計算差額
84785000
2021 11/30 10:16
水費的發(fā)票備注我看是開的差額計稅,,就是我們收到的水費這種的
耿老師
2021 11/30 10:28
你好!這是可以的,你們收取的水費減去你們繳納的水費差額計算增值稅,但是你們自己用水不算
84785000
2021 11/30 10:51
我有點理解了,就是應該是收水費-支付的水費,但現(xiàn)在支付的水費多,收的少,,所以本期就減去1700.5,,那您說這樣開票合理嗎
耿老師
2021 11/30 10:58
你好!只要是真實業(yè)務就可以,有未收回的吧
84785000
2021 11/30 12:23
麻煩您再幫我分析分析,我覺得今后肯定收的水費比支付的多,那會感覺收的水費全開成沒稅費的,是不是不對了啊,,就是開一部分能抵減,多出的部分還不交稅
耿老師
2021 11/30 12:43
你好!應該是差額部分交稅
閱讀 521