問題已解決

老師,問下你,我和老會計交接時間是9月份,他把8月份的帳做完了,我9月份開始做。 我把他8月份做的帳錄進(jìn)系統(tǒng),但是漏掉了一張結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的憑證。這樣影響我9、10月份的報表嗎

84784960| 提問時間:2021 11/17 11:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 嗯 這個肯定影響的
2021 11/17 11:06
84784960
2021 11/17 11:17
把我要怎么調(diào)整
樸老師
2021 11/17 11:22
反結(jié)賬回去結(jié)轉(zhuǎn)就行了
84784960
2021 11/17 11:39
那我9、10月給總公司的報表都不一樣了,現(xiàn)在去反結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)的話
樸老師
2021 11/17 11:44
同學(xué)你好 那你在這個月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
84784960
2021 11/17 13:00
老師你好,情況是這樣的,我們每個月都得給總公司報報表。然后老會計在8月份已經(jīng)把報表報給總公司了。而我在錄系統(tǒng)的時候,是把7月份作為期初數(shù)據(jù),把8月份憑證錄入系統(tǒng)的時候漏錄了那張結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。9月份正式是我做賬,我沒有每個月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,老會計是每個月都會結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
2021 11/17 13:05
這個需要每個月結(jié)轉(zhuǎn)的
84784960
2021 11/17 13:38
本年利潤不是年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎
樸老師
2021 11/17 13:44
同學(xué)你好 這個月底就可以結(jié)轉(zhuǎn)的
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