問(wèn)題已解決

老師,出口退稅的增值稅申報(bào),是和我們每月15號(hào)前在電子稅務(wù)局做的增值稅申報(bào)一起報(bào)嗎?

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/06 10:23
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Chen老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
您好,是的。免抵退稅申報(bào)和增值稅一樣,也是在15號(hào)前。(外貿(mào)企業(yè),有的地方可以一個(gè)月申報(bào)多次)
2021 11/06 10:25
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