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請問辦公室租金一次性支付分錄要怎么做?需要計提嗎?
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借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
然后按月攤銷
借:管理費用
貸:其他應(yīng)付款
2021 11/05 10:10
84785009
2021 11/05 10:14
不需要攤銷,是租用一年之后再付的租金
bamboo老師
2021 11/05 10:15
那要按月計提 然后支付
借:管理費用
貸:其他應(yīng)付款??
每個月這樣寫計提分錄
84785009
2021 11/05 10:15
那我直接 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款可以嗎?不用計提
bamboo老師
2021 11/05 10:16
沒有計提 那您其他應(yīng)付款科目怎么平賬?
租用一年之后再付的租金
84785009
2021 11/05 10:20
噢,那我 先計提借:管理費用,貸:其他應(yīng)付,然后再支付借:其他應(yīng)付,貸:銀行存款,這樣對嗎?
bamboo老師
2021 11/05 10:21
是的 這樣處理就好了
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