問(wèn)題已解決

老師,老師,您好,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,我這邊收到一筆款項(xiàng),但是未開(kāi)具發(fā)票出去,我這邊這樣子做會(huì)計(jì)分錄可以嗎? 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-某某企業(yè) 還是做 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-某某企業(yè) 借:應(yīng)收賬款-某某企業(yè) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額???如果按照 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-某某企業(yè) ,那資產(chǎn)利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)的應(yīng)收賬款來(lái)的

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/26 17:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-某某企業(yè) 借:應(yīng)收賬款-某某企業(yè) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2021 10/26 17:47
84784979
2021 10/26 17:49
按照正常開(kāi)具發(fā)票出去那樣子做賬是吧,老師
樸老師
2021 10/26 17:52
對(duì)的 這樣開(kāi)就可以了
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