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我想請教全資子公司編制合并報表的時候應收應付,其他應收應付和預收預付怎么抵消

84784996| 提問時間:2021 10/22 09:49
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:應收 貸:應付 借:其他應收 貸:其他應付 借:預收 貸:預付
2021 10/22 09:51
84784996
2021 10/22 10:17
我意思是問應該去抵母公司的科目余額還是子公司的科目余額呀
家權老師
2021 10/22 10:27
在合并報表中抵減雙方的余額 舉個例子:母公司應收子公司100 借:應付 100 貸:應收 100
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