問題已解決
我想咨詢一下小規(guī)模的增值稅申報表,本期應補稅額為0導致附加稅退稅的怎么修改,實際上是還要繳納附加稅才對
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,你有代開的發(fā)票,現(xiàn)在銷售額超過了30萬嗎?
2021 10/20 15:23
郭老師
2021 10/20 15:23
附加稅的計稅依據(jù)那里,你看一下能修改吧?
84784991
2021 10/20 15:37
是的,都是代開專票,超了30萬,就是附加稅計稅依據(jù)那里是灰色,無法修改
郭老師
2021 10/20 15:38
你好,你開的時候你的附加稅沒有交嗎?只交了城建稅,如果是的話,去稅務局那邊修改。
閱讀 261