問(wèn)題已解決

我想咨詢一下小規(guī)模的增值稅申報(bào)表,本期應(yīng)補(bǔ)稅額為0導(dǎo)致附加稅退稅的怎么修改,實(shí)際上是還要繳納附加稅才對(duì)

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/20 15:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你有代開的發(fā)票,現(xiàn)在銷售額超過(guò)了30萬(wàn)嗎?
2021 10/20 15:23
郭老師
2021 10/20 15:23
附加稅的計(jì)稅依據(jù)那里,你看一下能修改吧?
84784991
2021 10/20 15:37
是的,都是代開專票,超了30萬(wàn),就是附加稅計(jì)稅依據(jù)那里是灰色,無(wú)法修改
郭老師
2021 10/20 15:38
你好,你開的時(shí)候你的附加稅沒(méi)有交嗎?只交了城建稅,如果是的話,去稅務(wù)局那邊修改。
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