問題已解決

老師,請問我單位每個(gè)月在銀行產(chǎn)生的短信費(fèi)、轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)我已經(jīng)根據(jù)銀行回單入賬了,但是后來又從銀行補(bǔ)打了這些費(fèi)用的增值稅專用發(fā)票,我收到專票后應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄呢?

84784950| 提問時(shí)間:2021 10/19 10:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
2021 10/19 10:14
84784950
2021 10/19 10:24
就是用專票的進(jìn)項(xiàng)稅直接抵減財(cái)務(wù)費(fèi)用即可?
郭老師
2021 10/19 10:27
好對的是的是這么做的。
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