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上年度把增值稅計(jì)提到了營業(yè)稅金及附加了,現(xiàn)在要如何處理?

84784992| 提問時(shí)間:2021 10/18 21:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 一般納稅人還是小規(guī)模的
2021 10/18 21:04
84784992
2021 10/18 21:06
小規(guī)模納稅人,計(jì)提的增值稅已經(jīng)繳納
郭老師
2021 10/18 21:13
借應(yīng)交稅費(fèi) 借稅金及附加負(fù)數(shù)
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