問題已解決
我剛接手一家小規(guī)模,發(fā)現(xiàn)去年,前年的增值稅都沒計提,季度都沒超30萬,我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整
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速問速答之前借銀行存款貸主營業(yè)務收入做的這個價稅合計做賬嗎?
2021 10/18 17:06
84784979
2021 10/18 17:09
是的,首先需要補提增值稅吧,借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費–應交增值稅
少計提的增值稅金額是要補交企業(yè)所得稅吧,不知道怎么做分錄了
郭老師
2021 10/18 17:10
你好,沒有的,你不是之前價稅合計多了主營業(yè)務收入,也就是你的主營業(yè)務收入是價稅合計的,并沒有少交企業(yè)所得稅。
84784979
2021 10/18 17:12
那少計提的增值稅需要補提嗎
84784979
2021 10/18 17:14
都在季度30萬以內(nèi)
郭老師
2021 10/18 17:18
你好在做一個相反的分類就可以了,因為這個應交稅費需要結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整。
84784979
2021 10/18 17:21
補提增值稅,借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費–應交增值稅,然后做一筆 借,應交稅費–應交增值稅 貸以前年度損益調(diào)整
郭老師
2021 10/18 17:21
哦對的是的是這么做的。
84784979
2021 10/18 17:22
這樣就可以了,等于多做兩筆分錄,其他什么都不需要了
郭老師
2021 10/18 17:24
你好,對的是的,是這么做的。
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