問(wèn)題已解決

老師,其他應(yīng)收款-社保借方有余額,但是原因找不出來(lái)了,現(xiàn)在要在清理債務(wù),要怎么平賬

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/13 11:02
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陳橙老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2021 10/13 11:04
84784979
2021 10/13 11:09
老師,庫(kù)存商品還有余額呢,其他應(yīng)付款可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支嗎?
陳橙老師
2021 10/13 11:32
社保和庫(kù)存商品沒(méi)有關(guān)系,你要是長(zhǎng)期掛賬未收可以計(jì)入
84784979
2021 10/13 11:44
公司支付給員工的費(fèi)用沒(méi)付,可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?員工跟公司借錢(qián)一直沒(méi)還,可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?
陳橙老師
2021 10/13 12:16
未支付的費(fèi)用沖減費(fèi)用,長(zhǎng)期掛賬的其他應(yīng)收款經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可下賬
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