問題已解決
老師,我問下,退回來的工會經(jīng)費怎么做賬啊
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借銀行存款,
貸應(yīng)付職工薪酬,
借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負(fù)數(shù)。
2021 10/11 14:00
84784959
2021 10/11 14:03
必須通過應(yīng)付職工薪酬嗎?
郭老師
2021 10/11 14:07
你好,你當(dāng)時支付的多嗎?如果是的話,必須通過應(yīng)付職工薪酬。
84784959
2021 10/11 15:05
那我管理費用之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)掉了,現(xiàn)在有個借方負(fù)數(shù)怎么處理???
郭老師
2021 10/11 15:13
你好,月末和你的其他損益類的科目一塊結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了。
閱讀 291