問(wèn)題已解決

老師,我問(wèn)下,退回來(lái)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做賬啊

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/11 13:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款, 貸應(yīng)付職工薪酬, 借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021 10/11 14:00
84784959
2021 10/11 14:03
必須通過(guò)應(yīng)付職工薪酬嗎?
郭老師
2021 10/11 14:07
你好,你當(dāng)時(shí)支付的多嗎?如果是的話,必須通過(guò)應(yīng)付職工薪酬。
84784959
2021 10/11 15:05
那我管理費(fèi)用之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)掉了,現(xiàn)在有個(gè)借方負(fù)數(shù)怎么處理???
郭老師
2021 10/11 15:13
你好,月末和你的其他損益類(lèi)的科目一塊結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以了。
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