問題已解決

小規(guī)模納稅人,2019年6月購進一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,取得增值稅普通發(fā)票上注明不含稅金額為45000元,為將該批原材料運回支付運費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額360元,當(dāng)月將該批農(nóng)產(chǎn)品出售,取得含增值稅銷售收入53560

84785008| 提問時間:2021 10/09 19:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
請問你的問題是啥呢?
2021 10/09 19:44
84785008
2021 10/09 19:58
計算應(yīng)納增值稅額
家權(quán)老師
2021 10/09 20:05
進項稅額=45000*0.09+360*0.09=4082.40 銷項稅額=53560/1.09*0.09=4422.39 應(yīng)納稅額=4422.39-4082.40=339.99
84785008
2021 10/09 20:11
小規(guī)模納稅人,銷項稅額不應(yīng)該用3%嘛?增值稅專用發(fā)票注明稅額360不包含稅嘛?
家權(quán)老師
2021 10/09 20:18
那就簡單了,直接是53560/1.03*0.03=1612.43
84785008
2021 10/09 20:36
這個題呢
84785008
2021 10/09 20:37
問題這是
家權(quán)老師
2021 10/09 20:40
抱歉,本學(xué)堂一事一答哈,請另外提問
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~