問題已解決

原來是3%,現(xiàn)在專用票開的是1%,優(yōu)惠 的2%的稅額要填寫在減免稅的附表上嗎,主要是主表已經(jīng)帶出了這個優(yōu)惠 了,那我減免稅的附表還要填寫嗎

84784961| 提問時間:2021 10/08 13:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,減免明細(xì)表需要填寫的。
2021 10/08 13:07
84784961
2021 10/08 13:13
減免明細(xì)表需要填寫的話,我是填寫開的專用票加上普通票一共的減免稅的稅額填寫嗎,因為我的普通票的我直接已經(jīng)在小微企業(yè)免稅那寫了,那這部分在減免明細(xì)表還需要寫嗎
郭老師
2021 10/08 13:18
普票不交稅的話,只填寫專票1%的銷售額乘以2%就可以。
84784961
2021 10/08 13:18
聽小規(guī)模納稅人申報的課,好像是說專票優(yōu)惠的2%可以不填減免表,是這樣嗎
郭老師
2021 10/08 13:20
你好,你不填寫試一下保存一下,能申報不
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~