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你好老師,無形資產(chǎn)七年前未入賬,現(xiàn)在要調(diào)整入賬怎么處理?如果入賬了它的攤銷怎么樣處理

84784967| 提問時(shí)間:2021 10/05 16:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借無形資產(chǎn)貸銀行存款 這個(gè)是用在哪里的單位?主營是什么? 以前年度的借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)攤銷。
2021 10/05 16:09
郭老師
2021 10/05 16:08
今年的一到十月份的可以做到這個(gè)月。
84784967
2021 10/05 16:21
是國資公司,以前這是土地使用權(quán)從國土資源局購買的,2014年錢付了,掛的其他應(yīng)付款,本來應(yīng)該進(jìn)無形資產(chǎn),結(jié)果沒有進(jìn),現(xiàn)在因?yàn)槌鲎屚恋厥褂脵?quán),要給對(duì)方開發(fā)票,所以就要把自己的帳調(diào)整對(duì)了才能往下操作
郭老師
2021 10/05 16:23
你好,之前對(duì)方給你開了發(fā)票嗎?還是正規(guī)的票據(jù)?
84784967
2021 10/05 16:23
這樣該怎么樣調(diào)整呢?這個(gè)攤銷怎么處理呢?
84784967
2021 10/05 16:25
付錢的時(shí)候給的是正規(guī)的票據(jù)
郭老師
2021 10/05 16:26
借無形資產(chǎn)貸銀行存款,這個(gè)是支付的,然后之前年度應(yīng)該分?jǐn)偟模枰郧澳甓葥p益調(diào)整貸累計(jì)攤銷,這個(gè)金額需要自己算一下,你看下你的土地是多少年? 土地證書上面有
郭老師
2021 10/05 16:26
今年的借管理費(fèi)用貸累計(jì)攤銷。
84784967
2021 10/05 16:28
如果賣的這個(gè)土地使用權(quán)增值了,會(huì)交哪些稅務(wù)
郭老師
2021 10/05 16:31
增值稅、附加稅、印花稅、土地增值稅。所得稅
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