問(wèn)題已解決

老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們公司有個(gè)新的項(xiàng)目,有幾個(gè)合作人,他們都不是公司的股東,現(xiàn)在大家只是為了合作其中一個(gè)項(xiàng)目而要打款進(jìn)來(lái) 應(yīng)該以什么方式做這個(gè)呢

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2021 09/29 09:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借銀行存款貸其他應(yīng)付款做借款。
2021 09/29 09:53
84785034
2021 09/29 09:59
好的,如果到時(shí)這個(gè)項(xiàng)目有利潤(rùn)了多支出了款,那這個(gè)怎么做
郭老師
2021 09/29 10:03
借其他應(yīng)付款貸,銀行存款超過(guò)的那一部分,借管理費(fèi)用或者是成本貸銀行存款。
84785034
2021 09/29 10:11
那就需要有發(fā)票才能做成管理費(fèi)用,對(duì)么
郭老師
2021 09/29 10:13
哦,沒(méi)有發(fā)票可以做帳,但是不允許抵扣所得稅。
84785034
2021 09/29 10:33
就是我們先做成本,在年度匯算時(shí)就不可以抵扣所得稅了么
郭老師
2021 09/29 10:38
好對(duì)的是的是這么做的。
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