問題已解決

尊敬的老師,您好!2023年公司為了促銷將外購禮品送給客戶,拿到發(fā)票,沒有做視同銷售確認收入。沒有繳納增值稅。拿到發(fā)票做賬:借 銷售費用 貸,銀行存款 2025年1月發(fā)現(xiàn)這個問題,需要補交增值稅,老師好,需要在哪一年進行調(diào)賬?具體調(diào)賬分錄是什么?

拈花一笑77| 提問時間:01/25 22:22
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學(xué)你好, 是自查發(fā)現(xiàn)此問題,還是稅局讓補稅呢, 外購禮品 不屬于自己公司的產(chǎn)品。不是視同銷售業(yè)務(wù)。只是在購入環(huán)節(jié)不允許抵扣增值稅, 如果抵扣了,就做進項稅額轉(zhuǎn)出。 看你的分錄并沒有抵扣進項稅,所以處理正確的。無需補稅。也無需調(diào)賬啊
01/25 22:26
拈花一笑77
01/25 22:55
老師好,稅務(wù)上說的外購的禮品送給客戶了,為了促銷,就是視同銷售,讓做收入。我做了銷售費用,他們說不對
拈花一笑77
01/25 22:56
增值稅條列第50號,將外購貨物送給客戶是視同銷售。
拈花一笑77
01/25 22:57
老師好,您是注會老師嗎? 加油站賣汽油,將購進取得普通發(fā)票的玻璃水送給客戶,這個業(yè)務(wù)是視同銷售嗎?
apple老師
01/25 23:12
你說的對的。是我記錯知識點了 請見諒 自產(chǎn) 委托加工 外購的貨物無償贈送他人 屬于視同銷售
apple老師
01/25 23:18
是這樣的, 如果你打算和稅局申報保持一致。 那么具體會計分錄如下 買進來時 借 銷售費用 113 貸 銀行存款 113 送給客戶時 借 營業(yè)外支出 113 貸 營業(yè)外收入 100 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 13 為了說明方便 數(shù)據(jù)寫的整數(shù)
apple老師
01/25 23:28
另外。 加油站送玻璃水也是一樣的道理 視同銷售 和前端購入時開普通發(fā)票專用發(fā)票沒有太大關(guān)系。 稅法規(guī)定的時候,就不提購入環(huán)節(jié)。只針對后續(xù)贈送環(huán)節(jié) 把它認定為 視同銷售
拈花一笑77
01/26 08:20
謝謝老師耐心講解
apple老師
01/26 08:30
不客氣同學(xué),老師應(yīng)該的,祝您新春愉快
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