當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 比如運(yùn)輸費(fèi)12月有不含稅500沒開票 1月有不含稅2000 等1月開票就是開不含稅2500 我在12月做了這張發(fā)票12月部分的暫估 我一月可以不紅沖原分錄 直接做借應(yīng)付賬款-暫估500 借銷售費(fèi)用2000嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以的,可以這么做的。
01/09 17:18
m985472866
01/09 17:19
不一定非得紅沖暫估原分錄吧老師 紅不紅沖有區(qū)別嗎
郭老師
01/09 17:19
對的,是的,暫估和發(fā)票一樣的,可以不用調(diào)整之前的科目。
m985472866
01/09 17:21
不用調(diào)整之前的科目? 因?yàn)槲铱吹胶芏嗳硕际亲鼋韫芾碣M(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù) 直接做借應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款-運(yùn)輸公司也可以對吧
郭老師
01/09 17:22
暫估和發(fā)票一樣的,可以不用調(diào)整呀。調(diào)整過來調(diào)整過去的不一個樣啦。
m985472866
01/09 17:23
是的是的 可以直接借應(yīng)付賬款-暫估 借應(yīng)付賬款-運(yùn)輸公司哈
郭老師
01/09 17:24
是的對的,是這個意思的。
m985472866
01/09 17:25
好的謝謝老師
郭老師
01/09 17:28
不用客氣,工作愉快
閱讀 126