問題已解決
老師,您好! 暫估費用借:銷售費用 貸:暫估應(yīng)付款 付款 借:暫估應(yīng)付款 貸:銀存 跨年沖賬怎么處理 借:銷售費用 負(fù)數(shù) 貸:怎么寫
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速問速答貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)。
01/09 16:27
m7038_62568
01/09 17:07
其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),我的賬不平呀,老師
郭老師
01/09 17:09
借銷售費用負(fù)數(shù)貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),怎么不平?
郭老師
01/09 17:10
你還得做一個借銷售費用貸其他應(yīng)付款
發(fā)票的,不是嗎?
m7038_62568
01/09 17:16
老師,跨年開票在匯算清繳后,是否要做以前年度損益調(diào)整
郭老師
01/09 17:16
暫估和發(fā)票一樣的,可以不用做。
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