問題已解決

郭老師,其他老師不要接,請問一下,有這樣一個問題,我們收客戶的貨款,是從某平臺付的,中間就有貼現(xiàn)費,比如收100萬元的貨款,有平臺貼現(xiàn)費10萬,我們實際收款只收了90萬,然后這10萬的貼現(xiàn)費由客戶承擔5萬,由我們的供應商(我們的供應商是可以找的)承擔5萬,10萬的貼現(xiàn)費平臺給我們開了發(fā)票,我們做到財務費用了,然后貸方是“其他應付款”,到時候客戶承擔的5萬我們要給開發(fā)票,但是供應商承擔的5萬我們不會開發(fā)票,只是從應支付的貨款中扣除,那供應商的這5萬我們應該怎樣做平呢?

84784982| 提問時間:01/09 11:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借其他貨幣資金,100 貸,主營業(yè)務收入 應交稅費, 借銀行存款90 銷售費用,5 其他業(yè)務成本,5 貸銀行存款 扣除貨款 借,應付賬款,5 貸,其他業(yè)務收入, 應交稅費。
01/09 11:18
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