問題已解決
郭老師,其他老師不要接,請問一下,有這樣一個問題,我們收客戶的貨款,是從某平臺付的,中間就有貼現(xiàn)費,比如收100萬元的貨款,有平臺貼現(xiàn)費10萬,我們實際收款只收了90萬,然后這10萬的貼現(xiàn)費由客戶承擔5萬,由我們的供應商(我們的供應商是可以找的)承擔5萬,10萬的貼現(xiàn)費平臺給我們開了發(fā)票,我們做到財務費用了,然后貸方是“其他應付款”,到時候客戶承擔的5萬我們要給開發(fā)票,但是供應商承擔的5萬我們不會開發(fā)票,只是從應支付的貨款中扣除,那供應商的這5萬我們應該怎樣做平呢?
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速問速答借其他貨幣資金,100
貸,主營業(yè)務收入
應交稅費,
借銀行存款90
銷售費用,5
其他業(yè)務成本,5
貸銀行存款
扣除貨款
借,應付賬款,5
貸,其他業(yè)務收入,
應交稅費。
01/09 11:18
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