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上月進(jìn)項(xiàng)稅額多記,但未按多記抵扣,根據(jù)實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣后,下月怎么將錯(cuò)記的進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)整?怎么做賬務(wù)處理?

m7638_35988| 提問時(shí)間:10/31 10:04
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趙老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)學(xué)碩士,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,從事輔導(dǎo)類教學(xué)工作近十年,能夠?qū)⑺鶎W(xué)的理論知識(shí)運(yùn)用于實(shí)際工作,回復(fù)學(xué)員問題一針見血,言簡意賅。
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可以在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的當(dāng)月,用紅字沖減原錯(cuò)誤記錄,然后按正確的金額重新做賬;或者直接補(bǔ)記差額部分。具體操作應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求進(jìn)行。
祝您學(xué)習(xí)愉快!

10/31 10:04
m7638_35988
10/31 13:26
老師,如果是次月呢,因?yàn)榈挚凼前l(fā)生在次月,抵扣時(shí)才發(fā)現(xiàn)多記了一筆,這種需要怎么做賬呢?
趙老師
10/31 13:26

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
紅沖原來的分錄就可以。
祝您學(xué)習(xí)愉快!

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