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老師,外購物品用于增收客戶或交際應(yīng)酬,其中的進(jìn)項(xiàng)稅未做抵扣,增值稅上是否要做視同銷售繳納增值稅?

741127ylx| 提問時(shí)間:09/24 17:38
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小王老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,評(píng)估師
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
是不需要交銷項(xiàng)的。因?yàn)橥赓徹浳镉糜诮浑H應(yīng)酬進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,這種情況下其實(shí)也就相當(dāng)于企業(yè)間接負(fù)擔(dān)了增值稅了,只不過是這里不需要再按照銷項(xiàng)交稅。
祝您學(xué)習(xí)愉快!

09/24 17:38
小王老師
09/24 17:38

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
是不需要交銷項(xiàng)的。因?yàn)橥赓徹浳镉糜诮浑H應(yīng)酬進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,這種情況下其實(shí)也就相當(dāng)于企業(yè)間接負(fù)擔(dān)了增值稅了,只不過是這里不需要再按照銷項(xiàng)交稅。
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