問題已解決

這個資料一的前期差錯更正怎么寫。甲公司確認(rèn)應(yīng)收賬款340,應(yīng)交增值稅(銷項稅額)260是什么意思

什么都是半懂| 提問時間:08/18 22:24
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張老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)專家,會計學(xué)碩士,會計師,注冊會計師
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

您這個資料是哪個輔導(dǎo)書上的呢?應(yīng)收賬款的金額應(yīng)該是寫錯了。應(yīng)該是260

正確的處理應(yīng)該是確認(rèn)應(yīng)收賬款2260-100=2160,收入2000,增值稅銷項稅額260

結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本1600、銷售費用100

因此差錯更正分錄就是:

借:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 4000-2000=2000

  貸:應(yīng)收賬款 1900

    以前年度損益調(diào)整——銷售費用 100

借:庫存商品 1600

  貸:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本 1600


祝您學(xué)習(xí)愉快!

08/19 12:32
張老師
08/19 12:32

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您這個資料是哪個輔導(dǎo)書上的呢?應(yīng)收賬款的金額應(yīng)該是寫錯了。應(yīng)該是260

正確的處理應(yīng)該是確認(rèn)應(yīng)收賬款2260-100=2160,收入2000,增值稅銷項稅額260

結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本1600、銷售費用100

因此差錯更正分錄就是:

借:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 4000-2000=2000

  貸:應(yīng)收賬款 1900

    以前年度損益調(diào)整——銷售費用 100

借:庫存商品 1600

  貸:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本 1600


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