問(wèn)題已解決

老師,合并報(bào)表調(diào)整抵銷(xiāo)這里,怎么做的。子公司注銷(xiāo)了,資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)為0.差額為未分配利潤(rùn)科目余額表上本年累計(jì)借方-447522.63數(shù)。我在調(diào)整這怎么做這筆分錄。

月亮| 提問(wèn)時(shí)間:07/10 16:02
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張老師
金牌答疑老師
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07/10 16:02
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