問題已解決

一、練習(xí)批發(fā)企業(yè)商品購進(jìn)業(yè)務(wù)的核算 (一)資料:MK 公司內(nèi)增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率 13%該公司6月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1、3日,向本市YM公司進(jìn)貨,取得如下憑證: 《1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明:益明牌電磁爐100臺(tái),單價(jià) 20C 元,價(jià)款為20000元,增值稅稅額為2600元。 {2) 支票存根一份,付價(jià)稅款共22600元。 (3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗(yàn)收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺(tái),實(shí)收100臺(tái)。 2、8日,到銀行辦理銀行匯票一張,收到銀行簽發(fā)的“銀行匯票”及“業(yè)務(wù)委托書(回單)”,注明:收款人HD公司,匯票金額40 000元。 3、12日,業(yè)務(wù)員持匯票到 HD公司購進(jìn)海達(dá)牌電話手表100臺(tái)后,交回如下單據(jù); (1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián),注明:海達(dá)牌電話手表100臺(tái),單價(jià) 320元,價(jià)款為32000元,增值稅稅額為4160元。

jxjygz200301844| 提問時(shí)間:03/22 23:46
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王一老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,實(shí)務(wù)專家
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

借:庫存商品20000

    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))2600

   貸:銀行存款22600

借:其他貨幣資金40000

 貸:銀行存款40000

借:庫存商品32000

    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))4160

   銀行存款3840

  貸:其他貨幣資金40000

祝您學(xué)習(xí)愉快!

03/23 07:58
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