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1.甲公司2020年4月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)4月2日購進材料一批,增值稅專用發(fā)票注明材料價款30 000元,增值稅4 800元,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票付訖,材料已驗收入庫。 (2)4月9日委托銀行簽發(fā)銀行匯票一張,面值為40 000元,交采購員持往外地采購材料。 (3)4月15日持銀行匯票外出采購的采購員歸來報賬,采購材料價款30 000元,增值稅4 800元,材料未到。 (4)4月16日企業(yè)購入材料一批,價款10 000元,增值稅1 600元,開出商業(yè)承兌匯票一張,材料已驗收入庫。 (5)4月18日上述銀行匯票余款5 200元收回入賬。 (6)4月24日用現(xiàn)金100元購買辦公用品,直接交付使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。

84784978| 提問時間:2020 06/12 16:30
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職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好 1 借,原材料30000 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進4800 貸,銀行存款34800 2 借,其他貨幣資金40000 貸,銀行存款40000 3 借,在途物資30000 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進4800 貸,其他貨幣資金34800 4 借,原材料10000 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進1600 貸,應(yīng)付票據(jù)11600 5 借,銀行存款5200 貸,其他貨幣資金5200 6 借,管理費用100 貸,庫存現(xiàn)金100
2020 06/12 16:42
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