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勞務(wù)派遣差額計(jì)稅和全額計(jì)稅各自的會(huì)計(jì)分錄如何寫 如下面例子如一用工單位給勞務(wù)公司支付一個(gè)月的勞務(wù)費(fèi)30000,勞務(wù)公司用差額計(jì)稅,差額金額20000,發(fā)票開的是普通發(fā)票,稅額=(30000-20000)*5%=500元,備注扣除額20000。分錄? 全額計(jì)稅,30000開的是含稅的專票,分錄?如何作賬務(wù)處理?

Ailie| 提問(wèn)時(shí)間:10/19 10:08
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周老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,多年稅務(wù)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn),擅長(zhǎng)結(jié)合實(shí)務(wù)案例進(jìn)行原理解釋,讓學(xué)員在案例中學(xué)會(huì)知識(shí),幫助學(xué)員順利通過(guò)考試。
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您可以參照下面的分錄模板自己做一下哦

差額計(jì)稅

借:應(yīng)收賬款

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

貸:銀行存款等

全額計(jì)稅

借:應(yīng)收賬款

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)

貸:銀行存款等


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10/19 11:23
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