問題已解決

已認(rèn)證抵扣的保險發(fā)票,發(fā)生退回,對方開負(fù)數(shù)發(fā)票,會計分錄怎么寫?

84785014| 提問時間:2024 12/31 15:46
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張瑞雪老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))。
2024 12/31 15:49
84785014
2024 12/31 15:50
好的,謝謝老師
張瑞雪老師
2024 12/31 15:51
不客氣,2025年一切順?biāo)炱桨病?/div>
84785014
2024 12/31 15:56
你好老師,假如借,管理費(fèi)用-1132.08元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出67.92元 貸應(yīng)付賬款-1200元 借貸也不平啊?
張瑞雪老師
2024 12/31 16:03
把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出67.92 放在貸方。
84785014
2024 12/31 16:16
好的,謝謝老師,祝您及家人2025越來越好。
張瑞雪老師
2024 12/31 16:17
謝謝你,2025年我們一起學(xué)習(xí)進(jìn)步?。ú挥迷倩貜?fù)了)
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