問題已解決

老師,您好,我們的業(yè)務(wù)招待費去年實際發(fā)生50000,但只能抵扣30000元,其他的報完匯算清繳應(yīng)該怎么做賬

84785033| 提問時間:2024 12/30 15:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,那個只是做納稅調(diào)增,不需要做賬
2024 12/30 15:16
84785033
2024 12/30 15:17
調(diào)增完不影響利潤嗎
84785033
2024 12/30 15:17
我是小白,提前問一下您
家權(quán)老師
2024 12/30 15:19
只是最后要補交或者退稅再做分錄 匯算補稅 小企準(zhǔn)則補計提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 補稅???????????? 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行存款 ? 匯算退稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-所得稅
84785033
2024 12/30 16:35
老師謝謝
家權(quán)老師
2024 12/30 16:35
不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。
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