問題已解決

老師請教問題。我公司出租房租,由承租方承擔物業(yè)費,承租方交物業(yè)費到我公司,分錄:借銀行,貸:預收。于12月我公司付物業(yè)費,并物業(yè)公司開票給我單位。我現(xiàn)在該怎么處理

84785029| 提問時間:2024 12/26 17:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,其實你們公司并沒有實際承擔 ,所以這個發(fā)票你們不用入賬 你們支付物業(yè)費的時候,借,預收賬款貸,銀行存款。
2024 12/26 17:02
84785029
2024 12/26 17:03
是這樣兒的,就是我們公司出租了那個庫房。然后呢,跟他們簽訂合同的時候兒,是談的是物業(yè)費,由他們來。物業(yè)費由他們來出,然后呢,當時他轉(zhuǎn)款的時候兒呢,我們就記在借銀行待預收了。等到12月份的時候呢,我們要交給那個物業(yè)公司的物業(yè)費,所以是我們單位。交的這個物業(yè)費,然后呢,物業(yè)公司又給我們開了發(fā)票。然后我們現(xiàn)在呢,就是已經(jīng)進入了這個其他業(yè)務(wù)支出房租這個這一塊兒了。然后呢,現(xiàn)在我賬上掛著他們那預收的那個。業(yè)務(wù)我應(yīng)該怎么處理呀?是不是我不能記在其他業(yè)務(wù)支出里呀?就是房租這一塊兒啊,因為這一塊兒是等于是他們承租房來承擔這部分費用了。我應(yīng)該怎么處理,謝謝您。
宋生老師
2024 12/26 17:04
你好,這部分實際上你們沒有承擔,所以這個物業(yè)公司開發(fā)票給你們,你們不入賬就可以了。 你們只有兩筆,一筆就是收到,一筆就是支付。 你收到的時候借銀行存款,貸,預收賬款 支付的時候就借預收賬款,貸銀行存款就可以了。
84785029
2024 12/27 08:54
可是,在11月份物業(yè)公司的發(fā)票已入賬,并抵扣了,借,其他業(yè)務(wù)支出,進項稅,貸銀行
宋生老師
2024 12/27 08:55
你好,如果你當做自己公司的支出計入了的話,又不想去調(diào),你就只能把這一筆當做營業(yè)外收入。
宋生老師
2024 12/27 08:55
就是相當于人家白給了你一筆錢。
84785029
2024 12/27 09:09
你看怎么樣更好些呢
宋生老師
2024 12/27 09:09
你好你已經(jīng)入賬,而且已經(jīng)抵扣了的話,就計入營業(yè)外收入更好。
84785029
2024 12/27 09:15
如果做房租收入呢?
宋生老師
2024 12/27 09:16
你如果又再次做房租收入的話,交的稅更多了
84785029
2024 12/27 09:49
老師,我沖回11月憑證吧,進項轉(zhuǎn)出,不作為我公司成本。您看可以吧?
宋生老師
2024 12/27 09:50
你好,可以的,操作沒問題的。
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