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老師去年匯算的時候電子設備一次抵扣做進去最后納稅調(diào)整額是-20。今年利潤是10,然后明年匯算的時候調(diào)增資產(chǎn)折舊,假如資產(chǎn)折舊是5的情況下,匯算以后需要繳納企業(yè)所得稅嗎?

84784965| 提問時間:12/24 13:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
那以前年度有虧損嗎?如果有的話可以彌補,彌補完了之后交,如果沒有的話,按照15*稅率
12/24 13:05
84784965
12/24 13:08
老師以前年度沒有就是去年的匯算做進去的電子設備一次性抵扣還有剩余20,今年折舊調(diào)增,10那這種情況需要交稅嗎
郭老師
12/24 13:16
不需要的呀,可以用之前的虧損彌補
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