問題已解決
老師,你好!原入辦公費的進項稅額已經(jīng)抵扣了,由于用于非應(yīng)稅項目需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么做呢?謝謝
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速問速答借管理費用辦公費
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
12/23 20:04
84785007
12/23 20:08
月末進項稅轉(zhuǎn)出再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是嗎?
郭老師
12/23 20:10
可以的,可以這么做的
84785007
12/23 20:13
年末是要做應(yīng)交稅費三級科目同方向負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?分錄怎么做呢?
郭老師
12/23 20:25
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
你說的你年末的沒看懂
84785007
12/23 20:40
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出不用通過轉(zhuǎn)出未交增值稅過渡是嗎?
郭老師
12/23 20:43
出你結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,就不需要結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅了。如果你通過轉(zhuǎn)出未交增值稅,就不要通過未交增值稅。
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