問題已解決

老師您好,我公司是建筑一般納稅人,有2個問題:1.上月預交的增值稅未在上月實際抵減,會計分錄如何寫?2.如果在次月實際抵減分錄又該怎么寫?

84784959| 提問時間:2024 12/20 09:25
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 1.上月預交的增值稅未在上月實際抵減,會計分錄如何寫?借:應交稅費—預繳增值稅貸:銀行存款 2.如果在次月實際抵減分錄又該怎么寫?借:應交稅費—未交增值稅貸:應交稅費—預繳增值稅
2024 12/20 09:26
84784959
2024 12/20 09:37
好的 謝謝
小菲老師
2024 12/20 09:38
不客氣,回答滿意麻煩5星好評, 十分感謝!
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