問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)一下,小規(guī)模,然后對(duì)方公司給我打錢(qián)是付款的款項(xiàng),我應(yīng)該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢,借銀行存款,貸預(yù)付賬款嗎

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:12/17 11:50
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
12/17 11:51
84784992
12/17 11:51
那以后要是我們給對(duì)方開(kāi)發(fā)票了呢
文文老師
12/17 11:54
借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784992
12/17 11:55
哦,就是后期給對(duì)方開(kāi)發(fā)票了,然后把這個(gè)預(yù)收沖掉了是嗎
文文老師
12/17 11:57
是的,你的理解是對(duì)的。
84784992
12/17 11:58
那老師,要是后期我們不給對(duì)方開(kāi)發(fā)票了,這個(gè)預(yù)收是一直掛著嗎
文文老師
12/17 11:58
若確實(shí)有發(fā)貨或提供服務(wù),對(duì)方不要票,要按未開(kāi)票收入處理,分錄與上面是一樣
84784992
12/17 12:00
老師,能不能說(shuō)的通俗易懂一點(diǎn),就是我們要是不給對(duì)方開(kāi)發(fā)票也要做一筆這個(gè)分錄嗎
文文老師
12/17 12:03
是,前提是對(duì)方不需要發(fā)票了
84784992
12/17 12:05
那老師,是用了預(yù)收這個(gè)科目就不能用應(yīng)收這個(gè)科目,用了預(yù)付就不能用應(yīng)付這個(gè)科目嘛
文文老師
12/17 12:08
對(duì)同一客戶(hù)或供應(yīng)商,用一個(gè)就可以了
84784992
12/17 12:09
那老師,要是直接借銀行存款,貸應(yīng)付賬款了,有什么影響嗎
文文老師
12/17 12:11
直接借銀行存款,貸應(yīng)付賬款了,沒(méi)有影響
文文老師
12/17 12:11
中午了 ,要吃飯與休息了,留言即可
84784992
12/17 12:12
好的,老師,那借銀行存款,貸應(yīng)付賬款,后期要是不給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,也是寫(xiě)你后面發(fā)的那個(gè)會(huì)計(jì)分錄嗎
84784992
12/17 12:13
老師老師,說(shuō)錯(cuò)了,是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,這種有影響嗎
文文老師
12/17 14:16
借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,沒(méi)有影響的
84784992
12/17 15:32
那到時(shí)候不給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,應(yīng)收賬款就是借方負(fù)數(shù)了
84784992
12/17 15:32
這樣可以嘛
文文老師
12/17 15:40
不開(kāi)票,也可確認(rèn)未開(kāi)票收入,平應(yīng)收
84784992
12/17 16:04
那這個(gè)咋把應(yīng)收平了
文文老師
12/17 16:06
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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