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先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項稅加計遞減5%如何做賬務(wù)處理

84784979| 提問時間:12/16 19:59
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,如果企業(yè)當(dāng)期銷項稅為120萬元,當(dāng)期進(jìn)項稅為100萬元,且存在可加計抵減金額5萬元(即100萬元的5%),則當(dāng)期應(yīng)納稅額為15萬元(120-100-5)。此時,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 20萬元 貸:銀行存款 15萬元 其他收益 5萬元
12/16 20:00
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