問題已解決
老師,稅務(wù)查到2022年一張成票本有問題不能入賬,要求企業(yè)更正2022年的企業(yè)所得稅申報(bào)表?!捌蠖惛陥?bào)方法:更正企業(yè)所得稅申報(bào)表,對A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的“扣除類調(diào)整項(xiàng)目”進(jìn)行調(diào)整即可?!边@是稅局發(fā)過來的。是對“扣除類調(diào)整項(xiàng)目”哪已行進(jìn)行調(diào)整呢?
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速問速答你好,扣除項(xiàng)目,其他里面填寫賬載金額。
12/16 15:43
84784966
12/16 15:45
好的,比如原來數(shù)據(jù)是55000元的扣除費(fèi)用,加上這次查到不能扣除5000元,就相當(dāng)于更正后數(shù)據(jù)填:(55000-5000)=50000元對吧?那其他表哪些還需要更正嗎?
郭老師
12/16 15:47
不能扣除的5000填寫到賬載金額就行。
84784966
12/16 15:49
好的,后面年度需要更正嗎?
郭老師
12/16 15:50
對的是的,需要修改。
84784966
12/16 15:51
后面年度如何改啊?還真是第一次遇到這種問題
郭老師
12/16 15:51
以后年度的打開主表,然后再點(diǎn)開彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,這里會有變化的。
郭老師
12/16 15:51
有變化了,按照變化之后的再保存就可以申報(bào)提交。
84784966
12/16 15:52
系統(tǒng)自動的是吧?不用手動是吧?
郭老師
12/16 15:53
你好,系統(tǒng)自動的,你沒法手動。
84784966
12/16 16:15
老師,那賬面呢?需要在2024年
紅沖這筆費(fèi)用嗎?稅局不認(rèn)可這張發(fā)票
郭老師
12/16 16:16
你好,實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎?還是虛增的?
84784966
12/16 16:16
稅局認(rèn)定虛開發(fā)票
郭老師
12/16 16:17
你好,就問你實(shí)際有沒有業(yè)務(wù),稅務(wù)局是說虛開你是不是有替發(fā)票還是就是虛增的?
84784966
12/16 16:18
不清楚呢,剛接手
84784966
12/16 16:18
付款是現(xiàn)金支付或者有些是未支付的,一直掛賬的
郭老師
12/16 16:20
那你需要確定一下,如果是虛開的話,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則借其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款等貸利潤分配未分配利潤。如果不是虛開,賬上不用調(diào)整。
郭老師
12/16 16:20
這個(gè)你們自己問清楚,沒法給你判斷是不是虛開。
84784966
12/16 16:28
謝謝老師,這種發(fā)票是廣告費(fèi)發(fā)票,這樣填寫扣除類那里,需要對方放在廣告費(fèi)那一列的賬載金額嗎?還是都放在“其他”那一行的賬載金額呢?
郭老師
12/16 16:30
照你稅務(wù)局的來納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫。
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