問題已解決

老師好,我們12月份收到一張已經(jīng)抵扣的進項票,但不小心在報11月稅款的時候做了進項轉(zhuǎn)出,這種情況需要更正報表嗎

84785033| 提問時間:2024 12/13 17:20
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
若想繼續(xù)抵扣,需要更正
2024 12/13 17:21
84785033
2024 12/13 17:23
是我們公司這個月收到了一張12月份開具的紅字進項發(fā)票,但這張發(fā)票之前已經(jīng)抵扣過了 但看錯時間做到11月了,11月報稅的時候做了進項稅額轉(zhuǎn)出
文文老師
2024 12/13 17:27
依描述,最好做更正申報
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