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固定資產賣了虧了賬務怎么處理,之前折舊過

84785006| 提問時間:12/12 16:56
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理
12/12 17:00
劉艷紅老師
12/12 17:01
這個固定資產折舊完沒有
84785006
12/12 17:01
沒有折舊完
84785006
12/12 17:01
也賣了錢的
劉艷紅老師
12/12 17:02
借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產
劉艷紅老師
12/12 17:02
借:銀行存款 貸:固定資產清理 貸:應交稅費-簡易計稅
劉艷紅老師
12/12 17:02
借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入/資產處置損益
劉艷紅老師
12/12 17:02
這個是完整的分錄,分三步走
84785006
12/12 17:03
虧了,當時普票買的3000,現(xiàn)在賣500
劉艷紅老師
12/12 17:06
固定資產清理實例 我公司以100000元購入一輛車,使用年限是5年,殘值率5%,已提折舊費用9500元,只剩下5000元的殘值在賬上,請問這5000元該如何進行處理?假如說,我把這賣了,剛好賣5000元的話。會計分錄要如何做? 購買固定資產入賬時: 借:固定資產100000 貸:銀行存款100000 計折舊時: 借:制造費用(XX費用)95000 貸:累計折舊:95000 固定資產清理時: 借:固定資產清理5000 累計折舊95000 貸:固定資產100000 固定資產變賣時: 借:銀行存款5000 貸:固定資產清理5000 其實應該還有稅費: 借:固定資產清理XXX元 貸:應交稅費XXX元 按你所提供的資產,如果不考慮稅費: 固定資產清理余額為0,所以不必再做分錄。 如果固定資產清理科目存在借方余額: 借:營業(yè)外支出—處置固定資產凈損失 貸:固定資產清理 如果固定資產清理科目存在貸方余額: 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入—處置固定資產凈收益
劉艷紅老師
12/12 17:06
這個是一個完整的案例,這個要取決于固定資產清理在借方還是貸方,在借方就是賣虧了
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